內部稽核

內部稽核組織

本公司稽核室隸屬於董事會,稽核人員皆為專任人員。稽核工作在於協助董事會及經理部門檢查及覆核內部控制制度之缺失,評量營運效率及效果,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,及作為內部控制制度檢討、修正之依據,並協助董事會及管理階層確實履行其責任。

內部稽核人員之任免及考核

  • 依證券交易法第14-5條規定,本公司稽核主管任免係經審計委員會同意,並提報董事會決議。
  • 依本公司訂定之「公司治理實務守則」及「內部稽核制度暨實施細則」規定,內部稽核人員之任免、考評及薪酬,係由稽核主管簽報董事長核定。
公司治理實務守則
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內部稽核制度暨實施細則
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